省財政廳著力提升財政管理內控成效
發(fā)布時間:2024-10-08 09:02
今年以來,省財政廳聚焦財政管理的各環(huán)節(jié),以問題為導向,深入剖析查找不足,重實效、出實招,推動內控管理水平和財政工作成效“雙提升”。
堅持真評實考,直面問題實施銷號整改。該廳將內控考評作為審視自身工作、評價制度效用、排查風險隱患的有效方式,對于考評發(fā)現(xiàn)的問題,建立問題清單、逐項整改銷號,深入剖析研究頻發(fā)性問題,找準癥結、堵塞漏洞,實現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問題、糾正偏差、防范風險、解決問題的閉環(huán)管理,達到以查促改、以查促建、以查提效的目的。
強化財會監(jiān)督,舉一反三促進工作提升。該廳積極發(fā)揮派駐各市監(jiān)管處日常監(jiān)管職能,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的政策執(zhí)行、支付管理等方面的問題從內控角度進行系統(tǒng)性梳理,及時反饋,推動財政管理水平的提升,同時,主動收集整理財政系統(tǒng)管理方面的典型案例和問題,自我對照反思,做到防患于未然。
抓好“關鍵少數(shù)”,以點帶面強化內控管理。該廳修訂《山西省財政廳領導干部經(jīng)濟責任審計辦法》,將財政財務管理和經(jīng)濟風險防范、內控制度制定和執(zhí)行等納入經(jīng)濟責任審計內容。根據(jù)這一辦法,對12名領導干部開展經(jīng)濟責任審計,查出問題整改落實,有效提升內部管理水平。