審計署印發(fā)《內部審計統(tǒng)計調查制度》
來源:審計署網(wǎng)站
發(fā)表時間:2020-12-16 09:13
為全面、準確、完整掌握內部審計機構、人員基本情況和內部審計工作開展情況,切實推動新形勢下內部審計指導監(jiān)督工作高質量發(fā)展,近日,經國家統(tǒng)計局同意,審計署印發(fā)了《內部審計統(tǒng)計調查制度》(以下簡稱《制度》)。
《制度》明確,內部審計統(tǒng)計的調查對象和統(tǒng)計范圍是各級黨政機關、國有企業(yè)和金融機構等依法納入審計機關監(jiān)督范圍的單位。統(tǒng)計內容包括內部審計機構設置及人員配備情況、實施的審計項目及查出問題金額、發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量及整改情況、根據(jù)審計建議給予有關人員黨紀政務或內部紀律處分情況、向司法機關移送或報告案件線索情況等。
《制度》還就統(tǒng)計調查的組織實施、統(tǒng)計信息利用等做出具體規(guī)定。